MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:28
- 题名/责任者:
- 内部审计学/沈征编著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-121-43244-6/CNY59.90
- 载体形态项:
- 314页;26cm
- 并列正题名:
- Internal auditing
- 个人责任者:
- 沈征 (女, 1971.1~) 编著
- 学科主题:
- 内部审计-高等学校
- 中图法分类号:
- F239.45
- 一般附注:
- 华信经管创新系列
- 相关题名附注:
- 封面英文题名:Internal auditing
- 提要文摘附注:
- 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,论述了内部审计的历史演进和概念、内部审计机构和内部审计人员、内部审计的角色和作用、内部审计的规范体系、内部控制审计、风险管理审计、对舞弊行为进行检查和报告、绩效审计、信息系统审计、内部经济责任审计、建设项目内部审计、物资采购审计、内部环境审计、高校内部审计等内容。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/3421 | 06001608690 | 雨花社科3室(F-H) | 可借 | 雨花社科3室(F-H) | |
F239.45/3421 | 06001608691 | 雨花社科3室(F-H) | 可借 | 雨花社科3室(F-H) |
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