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MARC状态:审校 文献类型:规范文档 浏览次数:39

题名/责任者:
高校内部审计理论与创新实践研究/张莉萍著
出版发行项:
天津:天津科学技术出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-5742-0831-5/CNY78.00
载体形态项:
212页;24cm
个人责任者:
张莉萍 (审计学, 1984~) 著
学科主题:
高等学校-内部审计-研究-中国
中图法分类号:
G647.5
提要文摘附注:
本书分为7章,首先,论述了高校内部审计基本理论、起源发展、职能作用以及方式和程序;其次,分别从高校财务收支审计、预算执行和决算审计、高校绩效审计、高校基建和修缮工程项目审计、高校领导干部经济责任审计、专项资金审计等角度对高校内部审计工作的有效开展进行了阐述;最后,论述了在信息化时代背景下应如何对高校内部审计工作进行信息化建设。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
G647.5/1244 06001637794   雨花社科3室(F-H)     可借 雨花社科3室(F-H)
G647.5/1244 06001637795   雨花社科3室(F-H)     可借 雨花社科3室(F-H)
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